附件1: | |||||||||||
收入决算表 | |||||||||||
填报单位:昌都市科学技术局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1171.92 | 1171.92 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 1057.77 | 1057.77 | ||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 669.77 | 669.77 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | 569.39 | 569.39 | ||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 22.38 | 22.38 | ||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 78.00 | 78.00 | ||||||||
20607 | 科学技术普及 | 184.00 | 184.00 | ||||||||
2060702 | 科普活动 | 184.00 | 184.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 204.00 | 204.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 204.00 | 204.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.53 | 46.53 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.53 | 46.53 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.19 | 26.19 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.19 | 26.19 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.69 | 19.69 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.50 | 6.50 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 41.42 | 41.42 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 41.42 | 41.42 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 41.42 | 41.42 | ||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
附件2: | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
填报单位:昌都市科学技术局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 838.74 | 630.86 | 207.88 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 724.60 | 516.72 | 207.88 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 568.27 | 516.72 | 51.55 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 516.72 | 516.72 | 0.00 | ||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 20.64 | 0.00 | 20.64 | ||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 30.91 | 0.00 | 30.91 | ||||||
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2060207 | 专项技术基础 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 156.00 | 0.00 | 156.00 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 156.00 | 0.00 | 156.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.69 | 19.69 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 41.42 | 41.42 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 41.42 | 41.42 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 41.42 | 41.42 | 0.00 |
附件3: | ||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:昌都市科学技术局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 2019年决算数 | 上年决算数 | 比上年同期减少(%) | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 上年决算数 | 比上年同期减少(%) | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 栏 次 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 910.82 | 1171.92 | 1171.92 | 1611.48 | -0.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | ||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 919.02 | 919.02 | 1059.44 | 1059.44 | 724.6 | 724.6 | 1795.76 | -0.6 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 157 | -2.46 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 32.73 | 32.73 | 26.19 | 26.19 | 44.88 | -42 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 35.64 | 0.16 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 910.82 | 1171.92 | 1171.92 | 1611.48 | -0.27 | 本年支出合计 | 77 | 919.02 | 919.02 | 1180.12 | 1180.12 | 838.74 | 838.74 | 2033.28 | -0.59 | ||||
25 | 78 | |||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 430 | -0.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 341.38 | 341.38 | 8.2 | 40.58 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||||||||||||
29 | 82 | |||||||||||||||||||
总计 | 30 | 919.02 | 1180.12 | 1180.12 | 2041.48 | -0.42 | 总计 | 83 | 919.02 | 919.02 | 1180.12 | 1180.12 | 1180.12 | 1180.12 | 2041.48 | -0.42 | ||||
注:公开到项级科目,数据来源可参考财决01-1表。 |
附件4: | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
填报单位:昌都市科学技术局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 8.20 | 8.20 | 1,171.92 | 683.54 | 488.38 | 838.74 | 630.86 | 207.88 | 341.38 | 52.68 | 288.70 | |||||
206 | 科学技术支出 | 8.20 | 8.20 | 1,057.77 | 569.39 | 488.38 | 724.60 | 516.72 | 207.88 | 341.38 | 52.68 | 288.70 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | 8.20 | 8.20 | 669.77 | 569.39 | 100.38 | 568.27 | 516.72 | 109.70 | 109.72 | 52.68 | 57.04 | ||||
2060101 | 行政运行 | 569.39 | 569.39 | 516.72 | 516.72 | 52.68 | 52.68 | |||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 8.20 | 8.20 | 22.38 | 22.38 | 20.64 | 20.64 | 9.95 | 9.95 | |||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 78.00 | 78.00 | 30.91 | 30.91 | 47.09 | 47.09 | |||||||||
20607 | 科学技术普及 | 184.00 | 184.00 | 156.00 | 156.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||||
2060702 | 科普活动 | 184.00 | 184.00 | 156.00 | 156.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 204.00 | 204.00 | 203.67 | 203.67 | |||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 204.00 | 204.00 | 203.67 | 203.67 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | |||||||||||
注:公开到项级科目,数据来源可参考财决批复05表。 | ||||||||||||||||
附件5: | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
填报单位:昌都市科学技术局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | ||
合计 | 1,244.27 | 1,090.45 | 153.82 | |||
301 | 工资福利支出 | 545.23 | 545.23 | 545.23 | 545.23 | |
30101 | 基本工资 | 93.19 | 93.19 | 93.19 | 93.19 | |
30102 | 津贴补贴 | 291.34 | 291.34 | 291.34 | 291.34 | |
30103 | 奖金 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | |
30106 | 伙食补助费 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | |
30107 | 绩效工资 | |||||
30108 | 机关事业单位 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||||
30110 | 职工基本医疗 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | |
30111 | 公务员医疗补 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
30112 | 其他社会保障 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
30113 | 住房公积金 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | |
30114 | 医疗费 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
302 | 商品和服务支出 | 76.91 | 76.91 | 76.91 | 76.91 | |
30201 | 办公费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
30202 | 印刷费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
30203 | 咨询费 | |||||
30204 | 手续费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
30205 | 水费 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
30206 | 电费 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |
30207 | 邮电费 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | |
30208 | 取暖费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
30209 | 物业管理费 | |||||
30211 | 差旅费 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | |
30212 | 因公出国(境 | |||||
30213 | 维修(护)费 | |||||
30214 | 租赁费 | |||||
30215 | 会议费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
30216 | 培训费 | |||||
30217 | 公务接待费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |
30218 | 专用材料费 | |||||
30224 | 被装购置费 | |||||
30225 | 专用燃料费 | |||||
30226 | 劳务费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
30227 | 委托业务费 | |||||
30228 | 工会经费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |
30229 | 福利费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
30231 | 公务用车运行 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | |
30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
30299 | 其他商品和服 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
附件6: | |||||||||
一般公共预算相关经费支出决算表 | |||||||||
填报单位:昌都市科学技术局 | 2019年度 | ||||||||
项 目 | 行次 | 2019年决算数 | 上年决算数 | 比上年同期减少(%) | 项 目 | 行次 | 2019年决算数 | 上年决算数 | 比上年同期减少(%) |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | ||
一、“三公”经费支出(元) | 1 | 268063 | 259469.78 | 3 | 二、机关运行经费 | 19 | 769149.07 | 826857.68 | -6.98 |
(一)支出合计(元) | 2 | 268063 | 22845 | (一)行政单位 | 20 | 769149.07 | 826857.68 | -6.98 | |
1.因公出国(境)费(元) | 3 | 22845 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | |||||
2.公务用车购置及运行维护费(元) | 4 | 234000 | 233564.78 | 0.18 | 22 | ||||
(1)公务用车购置费(元) | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | ||||||
(2)公务用车运行维护费(元) | 6 | 234000 | 233564.78 | 0.18 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 4 | 4 | |
3.公务接待费(元) | 7 | 34063 | 3060 | 1013 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |||
(1)国内接待费(元) | 8 | 34063 | 3060 | 1013 | 2.一般公务用车 | 26 | 1 | 1 | |
(2)国(境)外接待费(元) | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||||||
(二)相关统计数 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 28 | ||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | 3 | 3 | ||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||||||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||||||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 3 | 3 | 32 | |||||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 5 | 6 | -16 | 33 | ||||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 179 | 12 | 1391 | 34 | ||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 | |||||||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | |||||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决06表保持一致; | |||||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | |||||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 | |||||||||
附件7: | ||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:昌都市科学技术局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
合计 | ||||||||||||||||||||||
注:公开到项级科目,数据来源可参考财决09表。 |